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垣曲縣交通運輸局2019年部門決算情況說明
發(fā)布日期:2020-08-28 18:24 來源: 交通局 瀏覽次數(shù): 【字體: 大 中 小 】 打印本頁
信息索引號 | 發(fā)布時間 | 2020-08-28 | |||
發(fā)布機構(gòu) | 文號 | ||||
主題詞 | 體裁 |
一、部門職責
交通運輸局主要擔負著全縣縣鄉(xiāng)道路的建設和養(yǎng)護管理工作;負責指導全縣公路客貨運輸、水路運輸和城鄉(xiāng)運輸及有關設施規(guī)劃管理工作,指導城鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和管理工作,指導出租、公交汽車行業(yè)管理工作;承擔公路、水路建設市場監(jiān)管責任,組織實施公路水路重點工程建設和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作;承擔國防動員交通戰(zhàn)備有關工作。
二、機構(gòu)設置情況
目前班子共5人:局長1名、副局長2名,主任科員1名、黨組成員1名。
股室及下屬事業(yè)單位設置
①6個行政股室:綜合辦公室、行政審批股、法規(guī)安全股、規(guī)劃財務股、公路水路建管股、綜合運輸股;
②6個下屬事業(yè)單位:其中2個為全額事業(yè)單位,地方海事服務中心、交通戰(zhàn)備辦;4個為自收自支事業(yè)單位,交通運輸綜合行政執(zhí)法隊、道路運輸服務中心、道路建養(yǎng)服務中心、交通運輸技術(shù)服務中心。
三、2019年決算數(shù)據(jù)說明
1、收入決算總體情況說明
2019年度收入總計214284296.57元、支出總計204191171.76元。與2018年相比,收入總計增加11055013.41元,增長5.44%,支出總計增加62570046.9元,增長44.18%。主要原因是沿黃扶貧旅游公路、新城至歷山至望仙旅游公路等重點項目的實施。
2、收入決算情況說明
本年收入合計214284296.57元,其中:財政撥款收入204060270.17元,占比95.23%;其他收入10224026.4元,占比4.77%。
3、支出決算情況說明
本年支出合計204191171.76元,其中:基本支出10398369.42元,占比5.09%;項目支出193792802.34元,占比94.91%。
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計204060270.17元、支出總計204191171.76元。與2018年相比,財政撥款收入總計增加11343269.01元,增長5.89%,財政撥款支出總計增加62570046.9元,增長44.18%。主要原因是沿黃扶貧旅游公路、新城至歷山至望仙旅游公路等重點項目的實施。
5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(1)財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出197053572.36元,占本年支出合計的96.5%。與2018年相比,財政撥款支出增60752748.32元,增長44.57%。主要原因是沿黃扶貧旅游公路、新城至歷山至望仙旅游公路等重點項目的實施。其中,人員經(jīng)費13882578.73元,占比7.05%,日常公用經(jīng)費1620838.77元,占比0.82%。
(2)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出197053572.36元,主要用于以下方面:一般公共服務支出支出100000元,占0.05%;社會保障和就業(yè)支出支出374943.2元,占0.19%;衛(wèi)生健康支出支出130355.1元,占0.07%;節(jié)能環(huán)保支出支出23292000元,占11.82%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出68149944.98元,占34.58%;農(nóng)林水支出支出22288386.88元,占11.31%;交通運輸支出支出55833210.8元,占28.33%;房保障支出支出170590.8元,占0.09%;其他支出支出33851740元,占17.18%;
(3)財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款年初預算114803980元,支出決算114803,980元,完成年初預算的100%。如一般公共服務支出年初預算100000元,支出決算100000元,完成年初預算的100%,用于黨建工作經(jīng)費。較2018年決算增加100000元,增長100%,主要原因黨建工作業(yè)務需要;社會保障和就業(yè)支出年初預算415438.00元,支出決算374943.20元,完成年初預算的90.25%,用于單位人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。較2018年決算增加374943.20元,增長100%,主要原因18年單位部分人員基本養(yǎng)老保險未納入財政預算。衛(wèi)生健康支出年初預算126935.00元,支出決算130355.10元,完成年初預算的100%,用于行政單位人員醫(yī)療保險。較2018年決算增加130355.10元,增長100%,主要原因18年單位部分人員醫(yī)療保險未納入財政預算。節(jié)能環(huán)保支出年初預算0元,支出決算23292000元,完成年初預算的100%,用于新能源公交車運營補助。較2018年決算增加20542000元,主要原因新能源公交車增加。城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算510000元,支出決算68149944.98元,完成年初預算的100%,主要用于2019年貧困縣沿黃旅游公路及“四好農(nóng)村路”等。較2018年決算增加52440762.98元,主要原因2019年貧困縣沿黃旅游公路及“四好農(nóng)村路”等重點項目的實施;農(nóng)林水支出年初預算1100000.00元,支出決算22288386.88元,完成年初預算的100%,用于鄉(xiāng)村道路建設、歷山-望仙-新城扶貧旅游公路、亳清河沿線道路建設、農(nóng)村公路建設等。較2018年決算減少15219354元,下降40.58%,主要原因歷山-望仙-新城扶貧旅游路建設項目資金減少等;交通運輸支出年初預算112385432元,支出決算55833210.80元,完成年初預算的49.68%,用于2019年貧困縣“四好農(nóng)村路”市級補助資金、同新線無人治超設備項目資金、公交車老年人免票補貼、執(zhí)法經(jīng)費、安全工作經(jīng)費、源頭治超經(jīng)費、運管經(jīng)費、長毛路工程、對城市公交的補貼、對農(nóng)村道路客運的補貼、對出租車的補貼等等。較2018年決算減少29652081.18元,下降34.69%,主要原因三大板塊旅游公路建設補助資金及歷山-望仙-新城旅游公路項目資金等減少;住房保障支出年初預算166175.00元,支出決算170590.80元,完成年初預算的100%,用于單位人員繳納住房公積金。較2018年決算增加31680.8元,增長22.81%,主要原因增加了調(diào)入2人、新進2人;其他支出年初預算0元,支出決算33851740元,完成年初預算的100%,用于長毛路、陽店線上圢坂至店頭段、古毛線道路改造等工程。較2018年決算增加33821740元,主要原因增加長毛路、陽店線上圢坂至店頭段、古毛線道路改造等工程資金。
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出10398369.42元,其中:人員經(jīng)費10184278.6元,主要包括基本工資4321379.43元、津貼補貼667992.00元、績效工資1770714.82元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2103238.96元、職業(yè)年金繳費738302.72元、職工基本醫(yī)療保險繳費130355.10元、其他社會保障繳費4264.77元、住房公積金170590.80元、其他工資福利支出240000.00元、生活補助37440.00元;
公用經(jīng)費214090.82元,主要包括辦公費5228元、手續(xù)費1,500元、水費8,000元、電費8502.70元、郵電費7000.00元、取暖費31684.30元、物業(yè)管理費1000元、差旅費4,000元、維修(護)費1,225元、培訓費980元、工會經(jīng)費20771.94元、福利費41543.88元、公務用車運行維護費13610.00元、其他交通費用69045元。
7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2019年度,“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為116610.00元,完成預算的948%,比上年增加1641元,增長1.43%,原因是:綜合執(zhí)法隊外勤稽查業(yè)務加增大;其中:因公出國(境)費支出決算0元,占比0%,比上年減少(增加)0元,下降(增長)0%;公務用車購置及運行費支出決算116610.00元,占比94.8%,比上年增加1641元,增長1.43%,原因是:執(zhí)法大隊外出業(yè)務加大;公務接待費支出決算0元,共接待0批次0人,占0比%,比上年減少(增加)0元,下降(增長)0%。
四、機關運行經(jīng)費情況
2019年本部門機關運行經(jīng)費支出214090.82元,比2018減少106303.18元,降低33.18%。主要原因是:響應縣號召,堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約,壓縮公用經(jīng)費,統(tǒng)籌用于落實“三保”支出等民生領域。
五、政府采購執(zhí)行情況
2019年度,政府采購年初預算130478元,實際政府采購支出總額150278443.13元,其中:政府采購貨物支出1283528.00元、政府采購工程支出146785718.12元、政府采購服務支出2209197.01元。通過部門集中采購和公開招標采購方式等。通過中小微企業(yè)采購139991085.01元,占政府采購總額的93.15%。
六、國有資產(chǎn)占有情況
國有資產(chǎn)金額8135901.8元,土地、房屋建筑物3730406.33元,通用設備2650653.47元,專用設備1407797元,家具、用具347045元。
截至2019年12月31日,本部門共有車輛5輛。其中,應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛。
七、項目預算績效情況說明
1、預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求,我局組織對2019年度實施的新城-望仙-歷山旅游公路工程、沿黃旅游公路店頭-硤口工程、新能源公交車運營補助項目等公共基礎建設等46個項目公共基礎建設項目資金支出全面開展績效自評,共涉及資金18665.520294萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2019年度貧困縣沿黃旅游公路市級補助資金、第二批新增政府債券資金、貧困縣沿黃旅游公路、“四好農(nóng)村路”市級補助資金、第二批政府債券資金、皋落鄉(xiāng)皋落村土地賠償?shù)?個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金10200.168498萬元,占政府性基金預算項目支出總額的100%。
同時,對所有項目進行了部門評價,從評價情況來看,2019年完成農(nóng)村公路建設197.21公里,其中:已完成養(yǎng)護提質(zhì)188.6公里,窄路基路面拓寬5公里,縣鄉(xiāng)公路改造14公里,縣鄉(xiāng)村道安保57.7公里,新能源公交車、出租車、農(nóng)村客運等補貼支出完成26454253元,涉及一個公交公司90臺公交車、三個出租車公司182臺出租車、二個客運公司40臺客車。
2、部門決算中項目績效自評結(jié)果。
(1)我局在2019年部門決算中反映歷山-望仙-新城旅游公路省級資金1000萬元績效自評:根據(jù)年初設定的績效目標,自評得分為90分,全年預算714萬元,執(zhí)行1000萬元,完成率為100%。項目績效目標完成情況:完成路面工程44.803公里,橋梁3座,涵洞69道,砌體5.3萬元。存在問題:因K8-K13段塌方,導致工期滯后,資金不足,危險路段邊坡掛網(wǎng)2019年實施。
(2)新能源公交車運營補助資金項目績效自評:根據(jù)年初設定的績效目標,自評得分為94分,新能源公交車運營補助資金預算為540萬元,執(zhí)行540萬元,完成率為100%,項目績效目標完成情況:一是促進了公交行業(yè)節(jié)能減排,限制了污染排放;二是緩解了企業(yè)虧損,運營難的問題。存在問題及原因:無。
(3)沿黃旅游公路店頭至硤口項目績效資評:根據(jù)年初設定的績效目標,自評得分為88分,全年預算714萬元,執(zhí)行714萬元,完成率100%。項目績效目標完成情況:一是完成路基8.611公里;二是聯(lián)合太行一號旅游公路,提升三大旅游板塊公路通行;三是受益5個村3160人,其中涉及3個貧困人口497人。存在問題:前期手續(xù)繁雜,時間較長,開工蛟晚,導致工期延期。
附公開項目對應的績效自評價評分表
附2 |
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垣曲縣級項目支出績效目標審核表 |
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審核的項目名稱 |
垣曲縣歷山-望仙-新城旅游公路工程 |
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主管部門 |
垣曲縣交通運輸局 |
實施單位 |
山西運城路橋有限責任公司 |
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審核內(nèi)容 |
審核要點 |
審核意見 |
主管部門審核得分 |
財政部門審核得分 |
||
具體內(nèi)容 |
分值 |
具體內(nèi)容 |
分值 |
|||
一、完整性審核(20分) |
|
|
||||
規(guī)范完整性 |
10分 |
績效目標填報格式是否規(guī)范、符合規(guī)定要求 |
5分 |
優(yōu)√□ 良□ 中□ 差□ |
5 |
|
績效目標填報內(nèi)容是否完整、準確、詳實,是否無缺項、錯項 |
5分 |
優(yōu)√□ 良□ 中□ 差□ |
4 |
|
||
得分小計 |
9 |
|
||||
明確清晰性 |
10分 |
績效目標是否明確,內(nèi)容是否具體,層次是否分明,表述是否準確 |
5分 |
優(yōu)√□ 良□ 中□ 差□ |
4 |
|
績效目標是否清晰,是否能夠反映項目的主要內(nèi)容,是否對項目預期產(chǎn)出和效果進行了充分、恰當?shù)拿枋?/span> |
5分 |
優(yōu)√□ 良□ 中□ 差□ |
5 |
|
||
得分小計 |
9 |
0 |
||||
二、相關性審核(30分) |
|
|
||||
目標相關性 |
15分 |
總體目標是否符合國家法律法規(guī)、經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃要求 |
7分 |
優(yōu)√□ 良□ 中□ 差□ |
7 |
|
總體目標與本部門(單位)職能、發(fā)展規(guī)劃和工作計劃是否密切相關 |
8分 |
優(yōu)√□ 良□ 中□ 差□ |
7 |
|
||
得分小計 |
14 |
|
||||
指標科學性 |
15分 |
績效指標是否全面、充分,是否選取了最能體現(xiàn)總體目標實現(xiàn)程度的關鍵指標并明確了具體指標值 |
8分 |
優(yōu)□ 良□√ 中□ 差□ |
7 |
|
績效指標是否細化、量化,便于監(jiān)控和評價;難以量化的,定性描述是否充分、具體 |
7分 |
優(yōu)□ 良□ 中□ 差□ |
6 |
|
||
得分小計 |
13 |
|
||||
三、適當性審核(30分) |
|
|
||||
績效合理性 |
15分 |
預期績效是否顯著,是否能夠體現(xiàn)實際產(chǎn)出和效果的明顯改善 |
8分 |
優(yōu)√□ 良□ 中□ 差□ |
8 |
|
預期績效是否符合行業(yè)正常水平或事業(yè)發(fā)展規(guī)律;與其他同類項目相比,預期績效是否合理 |
7分 |
優(yōu)√□ 良□ 中□ 差□ |
7 |
|
||
得分小計 |
15 |
|
||||
資金匹配性 |
15分 |
績效目標與項目資金量是否匹配,在既定資金規(guī)模下,績效目標是否過高或過低;或要完成既定績效目標,資金規(guī)模是否過大或過小 |
8分 |
優(yōu)√□ 良□ 中□ 差□ |
7 |
|
績效目標與相應的支出內(nèi)容、范圍、方向、效果等是否匹配 |
7分 |
優(yōu)□ 良□ 中□ 差□ |
6 |
|
||
得分小計 |
13 |
|
||||
四、可行性審核(20分) |
|
|
||||
實現(xiàn)可能性 |
10分 |
績效目標是否經(jīng)過充分調(diào)查研究、論證和合理測算 |
5分 |
優(yōu)□ 良□ 中□ 差□ |
4 |
|
績效目標實現(xiàn)的可能性是否充分,是否考慮了現(xiàn)實條件和可操作性 |
5分 |
優(yōu)□ 良□ 中□ 差□ |
4 |
|
||
得分小計 |
8 |
|
||||
條件充分性 |
10分 |
項目實施方案是否合理,項目實施單位的組織實施能力和條件是否充分 |
5分 |
優(yōu)√□ 良□ 中□ 差□ |
4 |
|
內(nèi)部控制是否規(guī)范,預算和財務管理制度是否健全并得到有效執(zhí)行 |
5分 |
優(yōu)√□ 良□ 中□ 差□ |
5 |
|
||
得分小計 |
9 |
|
||||
總 分 |
90 |
|
垣曲縣級項目支出績效目標審核表 |
||||||
審核的項目名稱 |
公交車新能源補貼資金 |
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主管部門 |
垣曲縣交通運輸局 |
實施單位 |
城市客運辦 |
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審核內(nèi)容 |
審核要點 |
審核意見 |
主管部門審核得分 |
財政部門審核得分 |
||
具體內(nèi)容 |
分值 |
具體內(nèi)容 |
分值 |
|||
一、完整性審核(20分) |
|
|
||||
規(guī)范完整性 |
10分 |
績效目標填報格式是否規(guī)范、符合規(guī)定要求 |
5分 |
優(yōu)√□ 良□ 中□ 差□ |
5 |
|
績效目標填報內(nèi)容是否完整、準確、詳實,是否無缺項、錯項 |
5分 |
優(yōu)√□ 良□ 中□ 差□ |
5 |
|
||
得分小計 |
10 |
|
||||
明確清晰性 |
10分 |
績效目標是否明確,內(nèi)容是否具體,層次是否分明,表述是否準確 |
5分 |
優(yōu)√□ 良□ 中□ 差□ |
5 |
|
績效目標是否清晰,是否能夠反映項目的主要內(nèi)容,是否對項目預期產(chǎn)出和效果進行了充分、恰當?shù)拿枋?/span> |
5分 |
優(yōu)√□ 良□ 中□ 差□ |
5 |
|
||
得分小計 |
10 |
|
||||
二、相關性審核(30分) |
|
|
||||
目標相關性 |
15分 |
總體目標是否符合國家法律法規(guī)、經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃要求 |
7分 |
優(yōu)√□ 良□ 中□ 差□ |
5 |
|
總體目標與本部門(單位)職能、發(fā)展規(guī)劃和工作計劃是否密切相關 |
8分 |
優(yōu)√□ 良□ 中□ 差□ |
8 |
|
||
得分小計 |
13 |
0 |
||||
指標科學性 |
15分 |
績效指標是否全面、充分,是否選取了最能體現(xiàn)總體目標實現(xiàn)程度的關鍵指標并明確了具體指標值 |
8分 |
優(yōu)□ 良□√ 中□ 差□ |
6 |
|
績效指標是否細化、量化,便于監(jiān)控和評價;難以量化的,定性描述是否充分、具體 |
7分 |
優(yōu)□ 良□ 中□ 差□ |
5 |
|
||
得分小計 |
11 |
0 |
||||
三、適當性審核(30分) |
|
|
||||
績效合理性 |
15分 |
預期績效是否顯著,是否能夠體現(xiàn)實際產(chǎn)出和效果的明顯改善 |
8分 |
優(yōu)√□ 良□ 中□ 差□ |
8 |
|
預期績效是否符合行業(yè)正常水平或事業(yè)發(fā)展規(guī)律;與其他同類項目相比,預期績效是否合理 |
7分 |
優(yōu)√□ 良□ 中□ 差□ |
7 |
|
||
得分小計 |
15 |
0 |
||||
資金匹配性 |
15分 |
績效目標與項目資金量是否匹配,在既定資金規(guī)模下,績效目標是否過高或過低;或要完成既定績效目標,資金規(guī)模是否過大或過小 |
8分 |
優(yōu)√□ 良□ 中□ 差□ |
8 |
|
績效目標與相應的支出內(nèi)容、范圍、方向、效果等是否匹配 |
7分 |
優(yōu)□ 良□ 中□ 差□ |
7 |
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得分小計 |
15 |
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||||
四、可行性審核(20分) |
|
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||||
實現(xiàn)可能性 |
10分 |
績效目標是否經(jīng)過充分調(diào)查研究、論證和合理測算 |
5分 |
優(yōu)□ 良□ 中□ 差□ |
5 |
|
績效目標實現(xiàn)的可能性是否充分,是否考慮了現(xiàn)實條件和可操作性 |
5分 |
優(yōu)□ 良□ 中□ 差□ |
5 |
|
||
得分小計 |
10 |
|
||||
條件充分性 |
10分 |
項目實施方案是否合理,項目實施單位的組織實施能力和條件是否充分 |
5分 |
優(yōu)√□ 良□ 中□ 差□ |
5 |
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內(nèi)部控制是否規(guī)范,預算和財務管理制度是否健全并得到有效執(zhí)行 |
5分 |
優(yōu)√□ 良□ 中□ 差□ |
5 |
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得分小計 |
10 |
|
||||
總 分 |
94 |
|
績效目標自評表 |
||||||||||
(2019年度) |
||||||||||
項目名稱 |
垣曲縣沿黃旅游公路(店頭至硤口段)工程 |
項目負責人及電話 |
車文兵(13835955707) |
|||||||
主管部門 |
垣曲縣交通運輸局 |
實施單位 |
垣曲縣交通運輸局 |
|||||||
資金情況 |
|
全年預算數(shù)(A) |
全年執(zhí)行數(shù)(B) |
分值 |
執(zhí)行率(B/A) |
得分 |
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年度資金總額: |
714 |
714 |
10 |
100% |
10 |
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其中:本年財政撥款 |
714 |
714 |
- |
100% |
- |
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其他資金 |
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- |
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- |
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年度總體目標 |
年初設定目標 |
年度總體目標完成情況綜述 |
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目標1:促進生態(tài)農(nóng)業(yè)與旅游業(yè)結(jié)合發(fā)展 目標2:加快新農(nóng)村建設和提高農(nóng)村經(jīng)濟 |
該段工程屬于新建工程,前期辦理手續(xù)繁雜,時間比較長,導致開工較晚,2019年底路基工程、橋涵工程已經(jīng)基本完成,沿線5個行政村已連通。 |
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績效指標 |
一級 |
二級指標 |
三級指標 |
分值 |
年度指標值 |
全年實際值 |
得分 |
未完成原因及擬采取的改進措施 |
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產(chǎn) |
數(shù)量指標 |
2019年垣曲縣沿黃旅游公路建設工程任務8.611公里 |
20 |
>=8.611公里 |
路基8.611 |
12 |
該段工程屬于新建工程,前期辦理手續(xù)繁雜,時間比較長,導致開工較晚,同時由于工地周邊水利設施、電力設施、通訊設施等設施較多,拆移協(xié)調(diào)難度大,需要拆移設施較多,造成工程進度緩慢 |
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質(zhì)量指標 |
完工項目驗收合格率 |
20 |
=100% |
100% |
20 |
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時效指標 |
項目(工程)完成及時率 |
10 |
>=100% |
100% |
6 |
項目未全部完工 |
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社 會 效 |
社會效益 |
貧困地區(qū)建制村通客車率 |
10 |
>=100% |
100% |
10 |
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具備條件的建檔立卡貧困村通硬化路率 |
5 |
>=100% |
100% |
5 |
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貧困地區(qū)居民出行平均縮短時間 |
5 |
>=0.5小時 |
0.5 |
5 |
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可持續(xù)影響指標 |
工程設計使用年限 |
5 |
>=12年 |
12 |
5 |
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新建公路列養(yǎng)率 |
5 |
>=100% |
100% |
5 |
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滿意度指標 |
服務對象 |
社會公眾滿意度 |
10 |
>=90% |
90% |
10 |
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總分 |
100 |
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88 |
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3、部門評價項目績效評價結(jié)果。
農(nóng)村公路建設項目以社會效益為主,各項目的實施使沿線行政村村民出行更為方便,改善了農(nóng)民就業(yè)條件,加強了城鄉(xiāng)聯(lián)系,使得農(nóng)村剩余勞動力方便地進入縣城務工就業(yè),提高農(nóng)民收入,也為當?shù)禺a(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供有效的交通運輸保障。
八、工作創(chuàng)新措施情況
加強了財政資金項目立項、審定、預算安排到使用監(jiān)督、效益考核的事前、事中、事后的全過程管理;形成了預算編制、預算執(zhí)行和財政監(jiān)督三位一體全方位的財政資金管理機制;有效地控制了挪用專款、資金浪費現(xiàn)象;提高了財政資金的使用效率。
九、部門決算評價結(jié)果應用情況
今年,我單位精心準備、周密部署,仔細研究決算評價模板中各項指標的構(gòu)成,并對照各項指標認真開展了評價分析工作:
(一)是通過部門決算報表生成的數(shù)據(jù)指標,綜合分析我局財政撥款收入、支出、結(jié)余的總體情況、構(gòu)成情況以及負債情況,了解部門預算編制的合理性及預算執(zhí)行的約束力情況。
(二)是對照評價過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行深入細致的分析,查找原因,并針對預算編制和項目預算管理方面提出合理化意見和建議。
(三)是按照上級要求,從局、財務股、辦公室等支出職能股室分別選擇了一個單位作為部門決算評價對象,加強業(yè)務指導,開展專項評價。
有選擇性的定期開展預決算績效評價工作,提出整改措施和意見,將評價結(jié)果作為單位部門預決算工作的激勵和約束機制,充分發(fā)揮績效評價工作應有的作用,對各部門不斷增強預算資金管理責任,提高預算管理和財務管理水平起到了促進作用。
十、其他需要說明的事項進行說明
無
十一、專用名詞解釋
財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
機關運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。