首頁(yè) > 政府信息公開>法定主動(dòng)公開內(nèi)容>財(cái)政信息>2019年財(cái)政預(yù)決算
垣曲縣財(cái)政局關(guān)于2019年度全縣部門決算分析及情況說明的報(bào)告
發(fā)布日期:2020-09-04 09:40 來(lái)源: 財(cái)政局 瀏覽次數(shù): 【字體: 大 中 小 】 打印本頁(yè)
信息索引號(hào) | YC11105-0406-2020-6587 | 發(fā)布時(shí)間 | 2020-09-04 | ||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 文號(hào) | ||||
主題詞 | 其他 | 體裁 | 其他 |
為了做好2019年度部門決算工作,及時(shí)掌握和分析我縣行政事業(yè)單位各項(xiàng)預(yù)算資金收支執(zhí)行情況,我們根據(jù)市決算工作會(huì)議的有關(guān)精神,結(jié)合我縣實(shí)際,嚴(yán)格按照政府收支分類科目的要求,匯編了2019年垣曲縣部門決算。在2019年部門決算編制過程中,我們本著事前高度重視,精心組織、加強(qiáng)培訓(xùn)、事中嚴(yán)格審核、事后認(rèn)真總結(jié)、加強(qiáng)分析的原則,對(duì)納入部門決算編制范圍的單位財(cái)務(wù)人員進(jìn)行了集中培訓(xùn),要求財(cái)務(wù)人員對(duì)每筆財(cái)政撥款進(jìn)行全面審核,做到部門決算編制工作的正確性、準(zhǔn)確性和完整性。現(xiàn)主要將2019年部門決算的有關(guān)情況說明如下:
一、決算匯編單位基本情況
納入2019年度部門決算匯編范圍的核算單位共132個(gè),均為獨(dú)立報(bào)送單戶報(bào)表的單位;
在今年的決算報(bào)表中,與上年相比減少了3個(gè)單位:縣委組織部從縣委辦分列,新增行政審批服務(wù)管理局、退役軍人事務(wù)局、能源局、醫(yī)療保障局、城東幼兒園、城東小學(xué)、城北幼兒園;文物局、旅游局合并于文化局;政府采購(gòu)中心合并至行政審批服務(wù)管理局;撤消國(guó)防教育委員會(huì)、醫(yī)療保險(xiǎn)管理服務(wù)中心、地病辦、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心、職工失業(yè)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心、衛(wèi)生學(xué)校、老齡工作服務(wù)中心、老干部局。
二、部門決算報(bào)表數(shù)據(jù)說明
(一)2019年收入、支出情況
1.2019年收入情況
(1)2019年,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入194098.55萬(wàn)元,比上年194,244.96萬(wàn)元減少146.41萬(wàn)元,減少0.75%。
收入增減幅度較大的主要因素有:1、2019年上級(jí)下達(dá)義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升資金1983萬(wàn)元、農(nóng)田建設(shè)資金6330萬(wàn)元、棚戶區(qū)改造配套設(shè)施資金10720萬(wàn)元,縣級(jí)安排智慧教育項(xiàng)目896萬(wàn)元、冬季清潔取暖財(cái)政補(bǔ)貼526萬(wàn)元;2、2019年上級(jí)下達(dá)新增政府債券資金6991萬(wàn)元,比上年19761萬(wàn)元減少12770萬(wàn)元,其中上年用于扶貧項(xiàng)目16761萬(wàn)元。
分功能科目為:一般公共服務(wù)支出16550.56萬(wàn)元,比上年15257.34萬(wàn)元減少8.48%;公共安全支出6039.6萬(wàn)元,比上年4914.39萬(wàn)元減少22.90%;教育支出38199.6萬(wàn)元,比上年31925.83萬(wàn)元減少19.65%;科學(xué)技術(shù)支出944.19萬(wàn)元,比上年899.32萬(wàn)元減少4.99%;文化體育與傳媒支出6077.6萬(wàn)元,比上年2837.17萬(wàn)元減少114.21%;社會(huì)保障和就業(yè)支出26215.27元,比上年27686.45萬(wàn)元增長(zhǎng)5.31%;衛(wèi)生健康支出12751.96萬(wàn)元,比上年11747.75萬(wàn)元減少8.55%;節(jié)能環(huán)保支出17170.79萬(wàn)元,比上年12788.33萬(wàn)元減少34.27%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出8039.7萬(wàn)元,比上年6565.48萬(wàn)元減少22.45%;農(nóng)林水支出37343.71萬(wàn)元,比上年57482.13萬(wàn)元增長(zhǎng)35.03%;交通運(yùn)輸支出4903.98萬(wàn)元,比上年8050.92萬(wàn)元增長(zhǎng)39.09%;資源勘探信息等支出613.13萬(wàn)元,比上年5066.32萬(wàn)元增長(zhǎng)87.90%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出190.93萬(wàn)元,比上年630.22萬(wàn)元增加69.70%;金融支出0萬(wàn)元,比上年480萬(wàn)元減少100%;自然資源海洋氣象等支出3709.39萬(wàn)元,比上年2475.44萬(wàn)元減少49.85%;住房保障支出15347.65萬(wàn)元,比上年9096.82萬(wàn)元減少68.71%;糧油物資儲(chǔ)備支出476.08萬(wàn)元,比上年298.29萬(wàn)元減少59.60%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出958.11萬(wàn)元;其他支出133.6萬(wàn)元,比上年243.04萬(wàn)元增加45.03%。
(2)2019年政府性基金收入22,590.80萬(wàn)元,比上年25,493.74萬(wàn)元減少2902.94萬(wàn)元,減少11.39%。
(3)2019年財(cái)政專戶資金收入1384萬(wàn)元,比上年1344萬(wàn)元增長(zhǎng)2.98%。
2.2019年支出情況
2018年,一般公共預(yù)算支出195,665.85萬(wàn)元、政府性基金支出24,671.09萬(wàn)元、財(cái)政專戶資金支出為1384萬(wàn)元。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。2019年,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出514.26萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)172.65萬(wàn)元;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)341.61萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次461次,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次15,653人,公務(wù)用車保有量138輛。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2,724.39萬(wàn)元,其中行政單位2,574.07萬(wàn)元,參公事業(yè)單位150.31萬(wàn)元。比上年2,901.24萬(wàn)元減少176.85萬(wàn)元。
(四)政府采購(gòu)支出
進(jìn)一步加強(qiáng)政府采購(gòu)管理,全年完成政府采購(gòu)支出53,269.79萬(wàn)元,比上年64,353.58萬(wàn)元減少了20.39%。其中:貨物類5,230.30萬(wàn)元、服務(wù)類2,260.18萬(wàn)元、工程類45,779.31萬(wàn)元。其中:中小微企業(yè)采購(gòu)43,688.85萬(wàn)元。
(五)機(jī)構(gòu)和人員增減變動(dòng)情況
1.編制機(jī)構(gòu)數(shù)增減變動(dòng)情況
2019年末獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)132個(gè),比上年減少3個(gè)。其中行政單位49個(gè),比上年增加5個(gè),是因?yàn)?/span>扶貧開發(fā)中心由事業(yè)變?yōu)樾姓挝弧⒖h委組織部從縣委辦分列,新增行政審批服務(wù)管理局、退役軍人事務(wù)局、能源局、醫(yī)療保障局,撤消老干部局;事業(yè)單位83個(gè),比上年減少8個(gè),是因?yàn)榉鲐氶_發(fā)中心由事業(yè)變?yōu)樾姓挝弧⑽奈锞帧⒙糜尉趾喜⒂谖幕郑少?gòu)中心合并至行政審批服務(wù)管理局,撤消國(guó)防教育委員會(huì)、醫(yī)療保險(xiǎn)管理服務(wù)中心、地病辦、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心、職工失業(yè)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心、衛(wèi)生學(xué)校、老齡工作服務(wù)中心,新增城東幼兒園、城東小學(xué)、城北幼兒園;撤消低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)管委會(huì)成立開發(fā)區(qū)管委會(huì),社會(huì)信用代碼變更。
2.年末實(shí)有人數(shù)增減變動(dòng)情況
2019年末實(shí)有人數(shù)6975人,比上年增加65人,增加0.94%。
其中:在職人員6945人,比上年增加67人,增加0.97%。
離退休人員30人,比上年減少6.25%。
(六)資產(chǎn)負(fù)債變動(dòng)情況
1.資產(chǎn)情況
2019年資產(chǎn)總額286,566.38萬(wàn)元,比上年253,617.07萬(wàn)元增長(zhǎng)12.99%。
固定資產(chǎn)凈值114,304.13萬(wàn)元,比上年102,998.92萬(wàn)元增加10.98%,占資產(chǎn)總量的39.89%。
應(yīng)收類往來(lái)款總計(jì)2791.75萬(wàn)元,比上年5043.75減少44.65%。其中應(yīng)收和預(yù)付賬款2580.26萬(wàn)元,比上年4371.74萬(wàn)元減少40.98%,其他應(yīng)收款211.49萬(wàn)元,比上年672.01萬(wàn)元減少68.53%。
2.負(fù)債情況
負(fù)債總計(jì)8780.39萬(wàn)元,比上年7693.86萬(wàn)元增長(zhǎng)14.12%。
應(yīng)付類往來(lái)款8775.78萬(wàn)元,比上年7689.24萬(wàn)元增長(zhǎng)14.13%。其中應(yīng)付和預(yù)收款項(xiàng)6986.03萬(wàn)元,比上年3990.36萬(wàn)元增長(zhǎng)42.88%,其他應(yīng)付款1789.75萬(wàn)元,比上年3698.88萬(wàn)元減少51.61%。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占有情況
2019年度車輛為178輛,其中主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛,機(jī)要通信用車1輛,應(yīng)急保障用車34輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車65輛,特種專業(yè)技術(shù)用車26輛,離退休干部用車2輛,其他用車49輛。
單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備18臺(tái),價(jià)值100萬(wàn)以上的專用設(shè)備為24臺(tái)。
三、主要項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)
(一)支持轉(zhuǎn)型跨越,培育發(fā)展動(dòng)能
支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。撥付沿黃公路建設(shè)資金8641萬(wàn)元,職業(yè)中學(xué)新校區(qū)建設(shè)4909萬(wàn)元,公共體育場(chǎng)及全民健身中心建設(shè)3000萬(wàn)元,新望線公路建設(shè)1220萬(wàn)元,開發(fā)區(qū)發(fā)展基金3500萬(wàn)元,工業(yè)園區(qū)建設(shè)資金1100萬(wàn)元。
加強(qiáng)政府與社會(huì)資本合作。積極推廣政府和社會(huì)資本合作(PPP),加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),在繼續(xù)落實(shí)投資3.48億元的垣曲縣城區(qū)集中供熱PPP項(xiàng)目、投資1.25億元的垣曲縣低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)污水處理及工業(yè)用水綜合工程PPP項(xiàng)目、投資0.59億元的垣曲縣城鄉(xiāng)生活垃圾治理PPP項(xiàng)目的基礎(chǔ)上,2019年又完成了概算為6000萬(wàn)元的垣曲縣職業(yè)中學(xué)新校區(qū)學(xué)生宿舍和食堂建設(shè)PPP項(xiàng)目識(shí)別工作,通過了財(cái)政部審核,進(jìn)入了采購(gòu)階段。
提升融資擔(dān)保能力。縣財(cái)政向垣曲縣信隆融資擔(dān)保有限公司注資1300萬(wàn)元,使該公司凈資產(chǎn)達(dá)到3381.17萬(wàn)元,可為企業(yè)提供擔(dān)保資金27049.36萬(wàn)元。9月下旬,該公司獲批加入省擔(dān)保體系,進(jìn)一步提高了融資擔(dān)保和風(fēng)險(xiǎn)防控能力。
(二)全力精準(zhǔn)扶貧,促進(jìn)鄉(xiāng)村振興
大力支持精準(zhǔn)扶貧。統(tǒng)籌整合農(nóng)林水、教育、國(guó)土、交通運(yùn)輸資金等六類56項(xiàng)資金11704萬(wàn)元,用于實(shí)施精準(zhǔn)扶貧。其中:生產(chǎn)發(fā)展類項(xiàng)目59個(gè)、4210萬(wàn)元;基礎(chǔ)設(shè)施類項(xiàng)目52個(gè)、6023萬(wàn)元;其它類項(xiàng)目8個(gè)、1471萬(wàn)元。
美麗鄉(xiāng)村提升工程快速推進(jìn)。投入1200萬(wàn)元實(shí)施了皋落鄉(xiāng)嶺回村、王茅鎮(zhèn)下亳村、華峰鄉(xiāng)陳堡村、毛家灣鎮(zhèn)毛家灣村、長(zhǎng)直鄉(xiāng)西交村、新城鎮(zhèn)左家灣村6個(gè)美麗鄉(xiāng)村示范村提升項(xiàng)目,推動(dòng)了“全景垣曲、全域旅游”發(fā)展。
鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略扎實(shí)推進(jìn)。下達(dá)2068萬(wàn)元支持鄉(xiāng)村組織振興,撥付1590萬(wàn)元支持坡耕地水土流失綜合治理(坡改梯)項(xiàng)目,6364萬(wàn)元用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè),66萬(wàn)元用于扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
(三)辦好民生實(shí)事,增進(jìn)民生福祉
堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展。全縣“教育支出”39668萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算支出205436萬(wàn)元的19.31%。其中:撥付1790萬(wàn)元支持中心幼兒園新建工程,896萬(wàn)元用于智慧教育二期工程項(xiàng)目建設(shè),504萬(wàn)元用于英言鄉(xiāng)馬灣小學(xué)生活服務(wù)用房建設(shè),215萬(wàn)元用于義務(wù)段學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐改善計(jì)劃補(bǔ)助。
加大社會(huì)保障投入力度。全縣“社會(huì)保障與就業(yè)”支出32790萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算支出205436萬(wàn)元的15.96%;“衛(wèi)生健康”支出12407萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算支出205436萬(wàn)元的6.04%。全縣城市居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)由515元提高至565元/人·月;農(nóng)村居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)由4044元提高至4644元/人·年;特困供養(yǎng)人員基本生活標(biāo)準(zhǔn)由6066元提高到6966元/人·年 ;65周歲以上城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由103元提高到108元/人·月;城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由490元提高至520元/人·年;人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由55元提高到69元。
(四)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督,規(guī)范財(cái)政管理
加強(qiáng)支出進(jìn)度管理。建立了部門預(yù)算執(zhí)行結(jié)果考核制度,將財(cái)政支出進(jìn)度考核結(jié)果與單位下年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算相掛鉤,倒逼支出責(zé)任落實(shí)。建立財(cái)政扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控制度,年度內(nèi)納入動(dòng)態(tài)監(jiān)控資金67507萬(wàn)元,進(jìn)一步加強(qiáng)了扶貧資金支出管理。深化國(guó)庫(kù)集中支付制度改革,授權(quán)支付額度由5萬(wàn)元提高到了10萬(wàn)元,進(jìn)一步縮短了資金在途時(shí)間,提高了財(cái)政資金運(yùn)行效率。
扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政投資評(píng)審。完成沿黃旅游公路主線(店頭至硤口段)工程等74個(gè)工程項(xiàng)目的財(cái)政投資評(píng)審任務(wù),總計(jì)評(píng)審金額達(dá)65423.4萬(wàn)元,核減金額為19537.3萬(wàn)元,核減率29.86%。
規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)管理。修訂完善了資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)的制度細(xì)則,完成了國(guó)有資產(chǎn)的新增、合并、撤銷任務(wù)。2019年,資產(chǎn)增加15617萬(wàn)元,核減1777萬(wàn)元,調(diào)撥1255萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入76萬(wàn)元。共實(shí)現(xiàn)租賃收入411萬(wàn)元,涉及23個(gè)單位。
加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)管理。以項(xiàng)目實(shí)施單位為主體,對(duì)財(cái)政投資項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施“全覆蓋”。對(duì)財(cái)政投資100萬(wàn)以上項(xiàng)目開展了第三方績(jī)效評(píng)價(jià),共評(píng)價(jià)項(xiàng)目48個(gè),資金總額16910萬(wàn)元。
強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查。完成了對(duì)財(cái)政內(nèi)部控制制度落實(shí)情況的監(jiān)督檢查。開展了“一卡通”專項(xiàng)治理,會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查、“減稅降費(fèi)”政策執(zhí)行檢查和扶貧專項(xiàng)檢查。
加強(qiáng)財(cái)政信息化建設(shè)。實(shí)施了財(cái)政信息網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)。及時(shí)對(duì)2019年度預(yù)決算信息進(jìn)行公開,接受群眾監(jiān)督。加強(qiáng)“減稅降費(fèi)”政策宣傳,有效提高企業(yè)、個(gè)人對(duì)政策的知曉度。
四、部門決算開展措施及成效
(一)工作創(chuàng)新措施情況
1.進(jìn)一步完善報(bào)表體系和審核參數(shù),明晰填報(bào)口徑和要求。現(xiàn)階段部門決算報(bào)表填報(bào)要求與預(yù)算單位財(cái)務(wù)核算方法之間存在著一定的差異,如在支出方面,許多預(yù)算單位支出核算不夠明晰,對(duì)不同資金來(lái)源形成的支出區(qū)分不清,造成填報(bào)部門決算報(bào)表時(shí),各種口徑的支出存在重報(bào)或漏報(bào)的問題,在2019年部門決算報(bào)表中的財(cái)政性資金支出部分體現(xiàn)較為明顯。從實(shí)際報(bào)表情況看,各級(jí)預(yù)算單位大多以報(bào)表能夠通過公式審核為準(zhǔn),因此,審核公式完善與否是決定報(bào)表質(zhì)量的重要條件,為此,我們結(jié)合2019年部門決算報(bào)表中發(fā)現(xiàn)的問題,在保持決算報(bào)表體系相對(duì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步補(bǔ)充和完善審核公式,確保基層報(bào)表單位填報(bào)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
2.進(jìn)一步加強(qiáng)部門決算培訓(xùn)與實(shí)際工作需要的銜接,提高培訓(xùn)的針對(duì)性。對(duì)部門決算的培訓(xùn)內(nèi)容提前進(jìn)行全面考慮,在年初預(yù)算編制、執(zhí)行過程中對(duì)部門決算的報(bào)送內(nèi)容進(jìn)行分析,從源頭上糾正部門決算中出現(xiàn)的錯(cuò)誤。在年底對(duì)部門決算工作人員進(jìn)行培訓(xùn)時(shí),結(jié)合各單位的實(shí)際要求,在培訓(xùn)中詳細(xì)講解報(bào)表填報(bào)內(nèi)容、軟件基本操作到報(bào)表口徑均有涉及,為提高部門決算工作人員的業(yè)務(wù)水平提供了良好的機(jī)會(huì)。
(二)預(yù)算管理工作開展情況
1.提高部門和單位對(duì)預(yù)算管理工作重要性的認(rèn)識(shí)。
通過編制部門預(yù)算,提高部門和單位對(duì)預(yù)算管理工作認(rèn)識(shí)的重要性。樹立單位“先有預(yù)算,后有支出,沒有預(yù)算,不得支出”的預(yù)算管理理念,加強(qiáng)預(yù)算管理的約束性,提高財(cái)政資金使用效率,提高單位預(yù)算管理工作質(zhì)量。
2.維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)謹(jǐn)性和權(quán)威性。
預(yù)算編制時(shí),針對(duì)以往籠統(tǒng)編制預(yù)算、執(zhí)行過程中調(diào)整項(xiàng)目、追加預(yù)算、預(yù)算編制質(zhì)量不高等問題,積極鼓勵(lì)單位,調(diào)動(dòng)各個(gè)職能部門積極參與預(yù)算的編制,對(duì)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行必要的調(diào)研、論證,接受多方面的監(jiān)督,增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的剛性要求,使預(yù)算管理工作具有必要的嚴(yán)謹(jǐn)性和權(quán)威性。
3.預(yù)算執(zhí)行過程與預(yù)算編制相互聯(lián)系,對(duì)執(zhí)行過程中存在的問題進(jìn)行科學(xué)分析評(píng)價(jià),增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的約束力。
預(yù)算執(zhí)行過程中,針對(duì)預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行不力、隨意現(xiàn)象嚴(yán)重的問題,我們采取單位預(yù)算項(xiàng)目結(jié)束之后,對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行科學(xué)分析、控制、考核和評(píng)價(jià),對(duì)資金投向是否正確、資金使用效益如何、有無(wú)超預(yù)算支出等問題足夠重視,為下一期預(yù)算的編制、執(zhí)行提供指導(dǎo)作用和參考價(jià)值,強(qiáng)化了預(yù)算應(yīng)有的職能。
預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行過程互相聯(lián)系,杜絕兩者脫離現(xiàn)象,提高財(cái)政資金的使用效率,增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的約束力。
(三)部門決算工作開展情況
通過部門決算報(bào)表生成的數(shù)據(jù)指標(biāo),綜合分析全縣財(cái)政撥款收入、支出、結(jié)余的總體情況、構(gòu)成情況以及部門單位總體情況,了解部門預(yù)算編制的合理性及預(yù)算執(zhí)行的約束力情況。
對(duì)照發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行深入細(xì)致的分析,查找原因,并針對(duì)預(yù)算編制和項(xiàng)目預(yù)算管理方面提出合理化意見和建議。
有選擇性的開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作,提出整改措施和意見,將評(píng)價(jià)結(jié)果作為單位部門預(yù)決算工作的激勵(lì)和約束機(jī)制,充分發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作應(yīng)有的作用,對(duì)各部門不斷增強(qiáng)預(yù)算資金管理責(zé)任,提高預(yù)算管理和財(cái)務(wù)管理水平起到了促進(jìn)作用,也是財(cái)政部門加強(qiáng)公共財(cái)政預(yù)算管理,建立科學(xué)化、精細(xì)化預(yù)決算管理體系的重要法寶。