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垣曲縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法隊(duì)2020年部門決算情況說明
發(fā)布日期:2021-09-03 18:55 來源: 計(jì)生局 瀏覽次數(shù): 【字體: 大 中 小 】 打印本頁
信息索引號 | YC11115-0406-2021-7436 | 發(fā)布時間 | 2021-09-03 | ||
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 文號 | ||||
主題詞 | 財(cái)政、金融、審計(jì) | 體裁 | 其他 |
一、部門職責(zé)
對醫(yī)療機(jī)構(gòu)、血站、單采備漿站以及傳染病防治、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、生活飲用水、學(xué)校衛(wèi)生等監(jiān)督管理,及時有效地對違法行為做出衛(wèi)生行政處罰。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
在編人員33人,離退休人員10人,內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)科、公共衛(wèi)生項(xiàng)目科、信息科、稽查科、學(xué)校衛(wèi)生科、公共衛(wèi)生科、監(jiān)督一科、監(jiān)督二科、職業(yè)衛(wèi)生科、計(jì)劃生育科共計(jì)11個科室。
三、2020年決算數(shù)據(jù)說明
1、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計(jì)2576463.04元、支出總計(jì)2646138.56元。與2019年相比,收入總計(jì)減少2525.67元,下降0.10%,支出總計(jì)增加128156.37元,增長5.09%。主要原因是2020年9月新增10名“三支一扶”轉(zhuǎn)正入編人員,工資及保險在本單位反映。
2、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)2576463.04元,其中:財(cái)政撥款收入2576463.04元,占比100%;上級補(bǔ)助收入0元,占比0%;事業(yè)收入0元,占比0%;經(jīng)營收入0元,占比0%;附屬單位上繳收入0元,占比0%;其他收入0元,占比0%。
3、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)2646138.56元,其中:基本支出2472601.56元,占比93.44%;項(xiàng)目支出173537元,占比6.56%,上繳上級支出0元,占比0%,經(jīng)營支出0元,占比0%,對附屬單位補(bǔ)助支出0元,占比0%。
4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2576463.04元、支出總計(jì)2646138.56元。與2019年相比,財(cái)政撥款收入總計(jì)減少2525.67元,下降0.10%,財(cái)政撥款支出總計(jì)增加128156.37元,增長5.09%。主要原因是2020年9月新增10名“三支一扶”轉(zhuǎn)正入編人員,工資及保險在本單位反映。
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(1)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出2646138.56元,占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比,財(cái)政撥款支出增加128156.37元,增長5.09%。主要原因是2020年9月新增10名“三支一扶”轉(zhuǎn)正入編人員,工資及保險在本單位反映。其中,人員經(jīng)費(fèi)2373485.4元,占比89.7%,日常公用經(jīng)費(fèi)272653.16元,占比10.3%。
(2)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出支出278678.16元,占10.53%;衛(wèi)生健康支出支出2231190.69元,占84.31%;住房保障支出支出136269.71元,占5.16%;
(3)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款年初預(yù)算2381097元,支出決算2646138.56元,完成年初預(yù)算的111.13%。其中:社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算278000元,支出決算278678.16元,完成年初預(yù)算的100.24%,用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。較2019年決算增加3828.4元,增長1.4%,主要原因2020年9月新增10名“三支一扶”轉(zhuǎn)正入編人員,保險在單位反映。衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算1967097元,支出決算2231190.69元,完成年初預(yù)算的113.4%,用于單位開展日常工作所產(chǎn)生的一切費(fèi)用和基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出、事業(yè)單位醫(yī)療支出。較2019年決算增加114911.94元,增長5.4%,主要原因2020年9月新增10名“三支一扶”轉(zhuǎn)正入編人員,相關(guān)費(fèi)用均增加。住房保障支出年初預(yù)算136000元,支出決算136269.71元,完成年初預(yù)算的100.2%,用于繳納單位在職員工住房公積金。較2019年決算增加9416.03元,增長7.4%,主要原因2020年9月新增10名“三支一扶”轉(zhuǎn)正入編人員,住房公積金由單位繳納。
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出2472601.56元,其中:人員經(jīng)費(fèi)2373485.4元,主要包括工資福利支出以及對個人和家庭補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)99116.16元,主要包括商品和服務(wù)支出。
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2020年度,“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為12358元,完成預(yù)算的67.82%,比上年減少5865.8元,下降32.19%,原因是:我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,始終遵循厲行節(jié)約的原則,控制單位三公經(jīng)費(fèi)支出。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0元,占比0%,比上年減少0元,下降0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算12358元,占比100%,比上年減少4562.8元,下降26.97%,公務(wù)用車購置數(shù)0輛,保有量2輛,原因是:我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,始終遵循厲行節(jié)約的原則,控制單位三公經(jīng)費(fèi)支出;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元,共接待0批次0人,占比0%,比上年減少1303元,下降100%,原因是:2020年我單位沒有公務(wù)接待。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2020年本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
五、政府采購執(zhí)行情況
2020年度,政府采購年初預(yù)算40343元,實(shí)際政府采購支出總額40343元,其中:政府采購貨物支出40343元、政府采購工程支出0元、政府采購服務(wù)支出0元。通過分散采購方式。政府采購授予中小企業(yè)合同金額40343元,占政府采購支出總額的100%。其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%.
六、.國有資產(chǎn)占有情況
國有資產(chǎn)金額716568元,土地、房屋建筑物0元,通用設(shè)備459808元,專用設(shè)備221475元,圖書、檔案0元,家具、用具35285元。
截至2020年12月31日,本部門共有車輛2輛。其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
七、項(xiàng)目預(yù)算績效情況說明
1、預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對2020年度縣級資金安排的衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出全面開展績效自評,共涉及資金7萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的40.34%。
2、部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。我部門今年在部門決算中反映衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目自評得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為7萬元,執(zhí)行數(shù)為7萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是經(jīng)濟(jì)效益,保障了我縣衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作順利開展;二是社會效益,衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作的順利開展,監(jiān)督率達(dá)到100%,更好的服務(wù)于人民群眾。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是未能有效將評價結(jié)果與預(yù)算編制等有效結(jié)合;二是項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度慢,未能有效發(fā)揮績效評價在日產(chǎn)管理中的作用。下一步改進(jìn)措施:一是進(jìn)一步強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用,將評價結(jié)果與預(yù)算編制、中期評估等有機(jī)結(jié)合起來;二是加強(qiáng)對項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)管,加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,切實(shí)提高績效評價在日常管理中的重要作用,確保財(cái)政資金安全、高效使用。
衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:2020年我單位緊緊圍繞年初制定的工作目標(biāo)和任務(wù),扎實(shí)開展各項(xiàng)專項(xiàng)整治工作,全面開展衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作,認(rèn)真做好日常監(jiān)督管理工作。衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費(fèi)7萬元,均用于衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法活動中的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等,保障了我縣衛(wèi)生監(jiān)督工作正常運(yùn)行。
3、部門評價項(xiàng)目績效評價結(jié)果。部門組織開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價報告向社會公開,《衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價報告》。
八、工作創(chuàng)新措施情況
一是強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)工作責(zé)任制。領(lǐng)導(dǎo)思想上予以高度重視,充分地認(rèn)識到財(cái)政資金的重要性。
二是實(shí)施財(cái)政資金績效監(jiān)督。在有效開展財(cái)政支出合規(guī)性監(jiān)督的基礎(chǔ)上,按照績效管理的要求,通過制定明確合理的目標(biāo),運(yùn)用科學(xué)的績效監(jiān)督方法和系列的指標(biāo),對財(cái)政支出行為過程及其結(jié)果進(jìn)行客觀、公正的制約和反饋,對績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度及效果進(jìn)行監(jiān)督,找出實(shí)際績效狀況與應(yīng)達(dá)到的績效水平之間的差距,從而督促被監(jiān)督主體達(dá)到預(yù)期績效的監(jiān)督過程。在項(xiàng)目各個階段目標(biāo)完成后,定期對項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行驗(yàn)收檢查、分析總結(jié),對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取措施整改,保證項(xiàng)目按照目標(biāo)確定的方向有序開展,促進(jìn)政府依法行政,依法理財(cái)。
三是探索財(cái)政資金績效評價制度。從總體上把握財(cái)政資金績效評價的發(fā)展方向,制定財(cái)政資金績效評價的原則和基本操作規(guī)范。績效評價制度可以在事前評估待分配使用的資金資源配置是否合理、是否可以產(chǎn)生預(yù)期的效益,為資金分配提供參考,也可以在事后評價財(cái)政資金的實(shí)際績效,為財(cái)政性資金支出計(jì)劃的安排和篩選提供依據(jù)。這制度可以提高財(cái)政及有關(guān)部門對資金支出的業(yè)績和效率的重視程度,促進(jìn)財(cái)政資金科學(xué)合理分配,提高財(cái)政資金使用效益。
九、部門決算評價結(jié)果應(yīng)用情況
2020年度進(jìn)一步完善了財(cái)務(wù)管理體制和運(yùn)行機(jī)制、建立了科學(xué)化、精細(xì)化的預(yù)算管理機(jī)制、建立績效評價制度、加快財(cái)務(wù)監(jiān)管體系建設(shè)、提高經(jīng)費(fèi)使用效益、強(qiáng)化財(cái)務(wù)風(fēng)險管理。提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性,按照“量入為出,統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、收支平衡”的原則,科學(xué)合理編制預(yù)算,強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行,提高預(yù)算執(zhí)行效率,推進(jìn)預(yù)算公開。進(jìn)一步加強(qiáng)了財(cái)務(wù)監(jiān)督和績效評價,把績效管理的理念和方法引入經(jīng)費(fèi)的管理,逐步建立起以強(qiáng)化資金使用效益為核心的績效評價體系,工作過程全部進(jìn)行量化考評。
十、其他需要說明的事項(xiàng)進(jìn)行說明
垣曲縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法隊(duì)《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開08表)》、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開09表)》均為空表。我單位不涉及政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出;沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出,故均無數(shù)據(jù)。
十一、專用名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指我單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
基本支出:指我單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指我單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
垣曲縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法隊(duì)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費(fèi)績效自評表
垣曲縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法隊(duì)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費(fèi)績效自評報告